职位描述
工作职责:
1、 根据集团要求,建立并不断完善公司内控制度和流程及相关管理表单,并服务监管公司内控制度的落实执行情况;
2、 深入服务监管公司各项业务,参与比价审核、招投标工作、各项验收盘点、重大事项汇报并跟踪反馈等日常工作。
3、 根据集团要求,及时完成专项检查工作,按要求形成工作底稿及检查报告,并进行整改跟踪反馈;
4、 根据集团要求,及时完成公司内控自查工作;
5、 定期参与内控会议,定期向集团提交月度内控工作报告;
6、 做好公司内控培训工作的规划及组织实施;
7、 根据公司领导及集团内控部要求,完成其他临时性工作
任职要求:
1、 本科及以上学历,财务、审计、管理相关专业;
2、 3年以上大型集团公司工作经验,大型企业财务、内控、审计等工作经验者优先;
3、 财务背景应聘,持有中级会计师审计师、注册会计师证书优先;
4、 有较强的逻辑思维能力、出色的业务组织和推进能力;
5、 有较强的组织协调、沟通表达的能力和综合分析能力,原则性强,有一定的领导能力,并能承受一定的工作压力;
6、 身体健康,能适应轮岗。