职位描述
岗位职责:
1、制订计划,根据审计计划,开展各类经营、管理、财务、专项调查等方面工作;
2、收集审计证据、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计建议;
3、对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈;
4、对重要业务流程和高风险环节进行跟踪报告、风险预警;
5、对企业内控制度设计合理性,执行的有效性,进行监督检查评价,并推进不断优化提升;
6、完善审计操作规范,培训、指导、考核审计人员;
7、完成领导交办的其他工作;
任职资格:
1、42岁以下,本科学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业;
2、5年以上会计、审计从业经验,独立带过团队;
3、具备财务、审计、管理相关知识;
4、能接受出差。